Jak skonfigurować Grupę VAT (GV) dla KSeF?
W programie Faktura Small Business można ustawić znacznik GV, który identyfikuje Podmiot2 w KSeF jako członka grupy vatowej oraz Podmiot3 jako odbiorcę tej grupy.
- Podczas edycji klienta wczytywanego jako nabywca (Podmio2) zaznaczamy checkbox KSeF GV znajdujący się w informacjach wykorzystywanych podczas sprzedaży:
Rys. 1 KSeF GV w danych klienta
- Podczas edyci odbiorcy wczytanego jako Podmiot3 wybieramy rolę 10. Członek
GV odbiorca znajdującą się w tej samej sekcji:
Rys. 2 Rola 10. Członek GV odbiorca
- Podczas wystawienia faktury wygląga to następująco:
Rys. 3 Grupa VAT jako nabywca (Podmiot2) faktury
Rys. 4 Odbiorca Grupy VAT jako Podmiot3 z rolą KSeF i NIP
Jeśli odbiorca GV posługuje się ID wewnętrznym (IdWew) to pole NIP należy zostawić puste, a IdWew wpisać obok roli (możliwe też podczas edycji klienta). Jeśli NIP będzie wypełniony to zostanie wysłany zamiast IdWew.
Rys. 5 Odbiorca IdWew zamiast NIP
UWAGA! Podczas wystawiania faktury informacja o GV przy nabywcy jest chwilowo niewidoczna. Przed wysłaniem faktury do KSeF zalecamy wygenerowanie podglądu KSeF w celu weryfikacji poprawności faktury.
Rys. 6 Jak wygenerować podgląd KSeF
Rys. 7 Dane Podmiotu2 i Podmiotu 3 z GV na podglądzie KSeF
Inne podobne tematy
Co zrobić żeby klient automatycznie, po wystawieniu faktury, zapisywał się w bazie danych?
Klikamy ‘Nowa faktura’ i na dole okna ‘Dane nabywcy’ zaznaczamy checkbox ‘Dopisz nowego klienta do bazy klientów’.Wówczas każdy dodany abywca zapisze się w kartotece klientów.Inne podobne tematy
Mam wersję sieciową. Na żadnym ze stanowisk nie mogę uruchomić programu.
Jeżeli na żadnym ze stanowisk nie możemy uruchomić programu do faktur najprawdopodobniej nie mamy połączenia z serwerem albo podaliśmy błędne dane do logowania do serwera. Powinniśmy: 1. Sprawdzić czy mamy połączenie z internetem (nie dotyczy wersji sieciowej w której...
Co należy zrobić aby na fakturze pojawiły się dwa numery kont bankowych?
Czasami może zdarzyć się tak, że na fakturze będziemy potrzebowali dwóch numerów kont (najczęściej w przypadku faktur exportowych). W programie nie ma możliwości ustawienia więcej niż jednego konta bankowego. Musimy zatem edytować szablon wydruku i jedno konto dodać...