Jak skonfigurować Grupę VAT (GV) dla KSeF?
W programie Faktura Small Business można ustawić znacznik GV, który identyfikuje Podmiot2 w KSeF jako członka grupy vatowej oraz Podmiot3 jako odbiorcę tej grupy.
- Podczas edycji klienta wczytywanego jako nabywca (Podmio2) zaznaczamy checkbox KSeF GV znajdujący się w informacjach wykorzystywanych podczas sprzedaży:
Rys. 1 KSeF GV w danych klienta
- Podczas edyci odbiorcy wczytanego jako Podmiot3 wybieramy rolę 10. Członek
GV odbiorca znajdującą się w tej samej sekcji:
Rys. 2 Rola 10. Członek GV odbiorca
- Podczas wystawienia faktury wygląga to następująco:
Rys. 3 Grupa VAT jako nabywca (Podmiot2) faktury
Rys. 4 Odbiorca Grupy VAT jako Podmiot3 z rolą KSeF i NIP
Jeśli odbiorca GV posługuje się ID wewnętrznym (IdWew) to pole NIP należy zostawić puste, a IdWew wpisać obok roli (możliwe też podczas edycji klienta). Jeśli NIP będzie wypełniony to zostanie wysłany zamiast IdWew.
Rys. 5 Odbiorca IdWew zamiast NIP
UWAGA! Podczas wystawiania faktury informacja o GV przy nabywcy jest chwilowo niewidoczna. Przed wysłaniem faktury do KSeF zalecamy wygenerowanie podglądu KSeF w celu weryfikacji poprawności faktury.
Rys. 6 Jak wygenerować podgląd KSeF
Rys. 7 Dane Podmiotu2 i Podmiotu 3 z GV na podglądzie KSeF
Inne podobne tematy
Liczenie podatku od ceny netto lub brutto
Poniżej sposoby jak liczymy podatek od ceny netto lub ceny brutto dla stawki VAT 23% Liczenie od ceny netto Podatek VAT = Cena netto * 1,23 Liczenie od ceny brutto Podatek VAT = (Cena brutto / 1,23) * 0,23 Uwaga! Zdarzają się kwoty brutto, z których jak wyliczymy...
Problem z aktualizacją programu
Czasem może wystąpić problem z automatyczną aktualizacją programu. Objawia się to tym, że program po aktualizacji uruchamia się ponownie w starej wersji. Poniżej przedstawiamy w punktach co należy zrobić, by program bez problemu się aktualizował. Należy się upewnić...
Przy wystawianiu dokumentów sprzedaży automatycznie rozlicza mi się faktura (w polu „do zapłaty” jest 0 mimo, że nie otrzymałem jeszcze przelewu).
Jeżeli przy wystawianiu dokumentów następuje automatyczne rozliczenie powinniśmy wejść w "ustawienia programu" a następnie w zakładkę "formy płatności". Tam należy sprawdzić czy opcja "autogenerowanie dokumentu kasowego" jest ustawiona na "nie" czy "tak". Jeżeli nie...